第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、單位基本情況
(一)主要職責
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康復、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。
(二)機構(gòu)設置
醫(yī)院設置臨床、醫(yī)技科室39個,其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等9個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)專科。
(三)2019年重點工作
1、按照“一院兩區(qū),協(xié)同發(fā)展”的總體定位,“擴優(yōu)強優(yōu),補短補缺”的原則,做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務布局。
2、根據(jù)城南院區(qū)建設進度及定位,做出人才儲備規(guī)劃,開拓人才引進渠道,保障城南院區(qū)開診所需人才及時到位。
3、積極申報“國家腦卒中心”、“國家心衰中心”建設項目,提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力。
4、加強醫(yī)院文化建設,以建院60周年為契機,進一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵,增強內(nèi)部凝聚力、向心力。
二、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預算單位。
第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預算總額為28243.42萬元,較上年預算增加19654.06萬元、增長228.82%,增長主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬元。其中:事業(yè)收入26687.99萬元,當年財政撥款收入938.41萬元、占3.32%,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入617.02萬元、占2.18%。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預算28243.42萬元,較上年預算增加19654.06萬元、增長228.82%,增長的主要原因是項目支出增加19104.94萬元,其中:人員支出2983.92萬元、占10.57%,日常公用支出375.55萬元、占1.33%,對個人和家庭的補助支出447.99萬元、占1.59%,項目支出24435.96萬元、占86.51%。
二、財政撥款收支情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財政撥款收支總預算1555.43萬元(其中一般公共預算撥款938.41萬元、政府性基金預算撥款0萬元),比2018年財政撥款收支總預算增加962.77萬元、增長61.9%,增長主要原因是增加離退休人員慰問金的支出345.75萬元。
收入包括:當年一般公共預算撥款收入938.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入617.02萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出447.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1108.02萬元、住房保障支出0萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預算當年撥款938.41萬元,比上年預算數(shù)增加345.75萬元,變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發(fā)放345.75萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出447.41萬元,占預算總額的47.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出491萬元,占預算總額的52.32%;住房保障支出0萬元,占預算總額的0%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出491萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設備。
2、社會保障和就業(yè)支出447.41萬元。主要用于離退休職工生活慰問金413.02萬元,離休人員工資34.39萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預算基本支出447.41萬元,其中:人員經(jīng)費447.41萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助支出(其中:離休費34.39萬元,其他對個人和家庭的補助支出413.02萬元)
公用經(jīng)費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%。
本年度擬安排出國(境)0人次。
(二)公務接待費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%。
(三)公務用車運行維護費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%。
(四)公務用車購置費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%。
單位現(xiàn)有公務用車8輛,其中:轎車1輛,越野車2輛,多功能乘用車5輛。
本年度安排公務用車運行維護費0萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,比上年預算增加/減少0萬元、增長/下降0%。
(二)政府采購情況
2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預算23327.94萬元,比上年預算增加18220.17萬元、增長356.71%,主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設備12000萬元、物業(yè)管理費600萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛,其中一般公務用車3輛、救護車5輛。單位價值200萬元以上大型設備9臺(套)。
2019年部門預算安排購置車輛1輛,單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費8210萬元。
(四)績效目標設置情況
2019年單位總體績效目標是改善醫(yī)院的設施設備,提高醫(yī)院診斷水平和治療水平,更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務,也便吸引更多的患者前來就診,增加醫(yī)院收入來源。2019年共1個項目按要求編制了績效目標。
該項目為2019年定向補助,金額為491萬元,主要用于購買1臺數(shù)字胃腸機241萬元和1臺DR250萬元,于2019年底完成。該設備產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務,提高疾病診斷的準確性,極大的改善了患者的住院條件,更能吸引廣大患者選擇來我院就診,從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益;社會效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設施設備,極大地減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛,更好地為患者服務;可持續(xù)影響該設備將在一個持續(xù)的時期內(nèi)為患者提供服務;滿意度情況,無論從使用者還是被服務對象的滿意度達到90%以上。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6. 部門預算項目績效目標(部門預算)